正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,我们一季度红冲了以前的免税发票,增值税申报时还是按照实际开票金额申报的,没有减去免税开票金额,做账时的营业收入也是按照实际金额,没有减去免税金额,这种做法对不对#其他行业#
浏览:2777 收藏
老师,一季度红冲了5万的免税发票,实际一季度开票45万,增值税申报时税务要求按照45万申报,但是账务处理时没有减去5万红冲发票,按照45万做账,已经申报了所得,现在应该怎么补救处理。#其他行业#
浏览:2412 收藏
登录/注册
浏览:2777 收藏
浏览:2412 收藏
正在加载...